職位描述
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該崗位派駐江蘇區域(藥事)審計機構工作。
崗位職責:
根據外派管理辦法,在總部指導下:
1.協助審計機構負責人組織開展內部審計、內控管理及風險管理相關工作;
2.參與制定內部審計相關制度;
3.能識別核心業務的內部控制關鍵控制點,發現潛在的內控缺陷,有效與相關業務部門溝通,提出整改建議;
4.編制內部審計報告,并督導整改方案的落地實施;
5.協助做好區域審計機構人員管理相關工作。
任職資格:
1、本科及以上學歷,審計、財會、造價等經濟管理相關專業;
2、10年以上相關工作經歷,具有上市公司或大型企業審計管理人員3年及以上工作經驗優先,具備經濟類、財務、審計中級及以上職稱,具有注冊會計師資格優先;
3、熟練掌握內部審計、內部控制、財務會計、風險管理、法律法規、業務流程、合規管理以及醫藥行業相關知識;熟悉國有企業及上市公司監管要求;
4、熟練使用自動化力公軟件,具備基本的網絡知識,熟悉醫藥企業相關業務的商業模式和管理體系;具有較強的審計工作勝任能力,能獨立組織開展審計項目;具有較強的責任心;具備良好的組織能力、學習能力、文字表達能力、服務意識、團隊管理及溝通協調能力;
5、年齡40歲以下。
崗位職責:
根據外派管理辦法,在總部指導下:
1.協助審計機構負責人組織開展內部審計、內控管理及風險管理相關工作;
2.參與制定內部審計相關制度;
3.能識別核心業務的內部控制關鍵控制點,發現潛在的內控缺陷,有效與相關業務部門溝通,提出整改建議;
4.編制內部審計報告,并督導整改方案的落地實施;
5.協助做好區域審計機構人員管理相關工作。
任職資格:
1、本科及以上學歷,審計、財會、造價等經濟管理相關專業;
2、10年以上相關工作經歷,具有上市公司或大型企業審計管理人員3年及以上工作經驗優先,具備經濟類、財務、審計中級及以上職稱,具有注冊會計師資格優先;
3、熟練掌握內部審計、內部控制、財務會計、風險管理、法律法規、業務流程、合規管理以及醫藥行業相關知識;熟悉國有企業及上市公司監管要求;
4、熟練使用自動化力公軟件,具備基本的網絡知識,熟悉醫藥企業相關業務的商業模式和管理體系;具有較強的審計工作勝任能力,能獨立組織開展審計項目;具有較強的責任心;具備良好的組織能力、學習能力、文字表達能力、服務意識、團隊管理及溝通協調能力;
5、年齡40歲以下。
工作地點
地址:南京雨花臺區寧雙路19號云密城A棟
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求職提示:用人單位發布虛假招聘信息,或以任何名義向求職者收取財物(如體檢費、置裝費、押金、服裝費、培訓費、身份證、畢業證等),均涉嫌違法,請求職者務必提高警惕。
南京
應屆畢業生
學歷不限
2025-12-08 12:27:12
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注:聯系我時,請說是在江蘇人才網上看到的。
