崗位職責:
1、 熟悉并理解公司業務模式和業務流程,有效識別潛在或已存在的各類風險,能夠對各類風險進行客觀、全面、綜合的評估。
2、 制定公司整體及各項控制活動風險管理目標,針對內控缺陷制定切實可行的改進方案并推動執行,實施有效的風險管理。
3、 建立并維護內控體系,主導各項制度流程建設,輔導推動內控制度在各個業務及管理環節落地,并對內控體系持續優化提升,提高經營管理效率和效果,保證內部控制不存在重大或重要缺陷。
4、根據公司經營管理目標,定期開展內部審計工作并出具內審報告,實施有效的內部監督,及時向經營管理層匯報,及時向業務及管理部門反饋缺陷并督促整改。
5、根據IPO上市的具體規范性要求,配合中介機構對公司需要完善改進的財務內控和非財務內控問題進行系統性梳理,提出合理有效的改進方案并督促整改到位。
6、定期實施各項內部控制活動培訓,以提高全員內控意識,推動企業文化建設。
7、完成領導交辦的其它專項及臨時工作任務。
任職要求:
1、財務、會計、審計等相關專業本科以上學歷。
2、3年以上生產制造型企業同崗位工作經驗,主導過內控體系建設。
3、有民企性質上市公司、擬上市公司工作經驗者優先。
4、具有良好的組織協調、溝通表達能力,具有良好的公文寫作能力,熟練運用OFFICE。
5、具有較強的抗壓力,吃苦耐勞,執行力強,誠實穩重。
求職提示:用人單位發布虛假招聘信息,或以任何名義向求職者收取財物(如體檢費、置裝費、押金、服裝費、培訓費、身份證、畢業證等),均涉嫌違法,請求職者務必提高警惕。
鎮江
應屆畢業生
學歷不限
2026-01-24 04:55:13
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注:聯系我時,請說是在江蘇人才網上看到的。
