職位描述
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任職要求:
1、學歷要求:本科及以上學歷,財務、審計、會計、金融等相關專業。
2、工作經驗:5年以上制造業內部審計管理工作經驗,至少2年以上團隊管理經驗,有大型企業或會計師事務所工作經驗者優先。
3、技能要求:熟悉財務、審計、稅務等相關法律法規,熟練掌握審計工具和財務軟件(如SAP、Oracle等),具備較強的數據分析能力和風險識別能力。
4、個人素質:具備良好的職業道德和保密意識,優秀的溝通協調能力和團隊管理能力,邏輯思維清晰,工作細致嚴謹,抗壓能力強。
崗位職責:
1、審計計劃與實施:制定年度審計計劃,組織實施財務、運營、合規等各類審計項目。識別和評估公司運營中的風險,提出改進建議并跟蹤整改落實情況。
2、內部控制與風險管理:評估公司內部控制體系的有效性,完善內控流程。識別潛在風險,制定風險應對策略,確保公司運營合規。
3、財務審計:審核財務報表,確保其準確性、完整性和合規性。對財務數據進行深入分析,發現異常并提出改進建議。
4、合規審計:確保公司業務活動符合法律法規及內部政策要求。監督公司各部門的合規執行情況,防范合規風險。
5、團隊管理:領導審計團隊,分配任務并監督執行。培訓和發展團隊成員,提升團隊專業能力。
6、報告與溝通:編寫審計報告,向管理層匯報審計結果和建議。與各部門溝通,推動審計發現問題的整改。
工作地點
地址:徐州睢寧縣徐州-睢寧縣江蘇星星冷鏈科技有限公司
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