職位描述
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崗位職責
1.例行審計 對集團各下屬公司經營活動和財務狀況的真實性、合規合法性等進行例行審計,負責出具審計報告,確認審計結果,提出整改建議,并跟進整改措施的準確性、及時性及后續跟蹤,確保審計效能;
2.內控評價 組織對對集團各下屬公司內控及風險管理措施的有效性進行評估,出具內控及風控評估報告;
3.風險控制 梳理對集團各下屬公司風險清單,建立、更新和維護風險庫;
4.專項審計 負責領導交辦的專項審計工作。
任職資格:
1.審計、財務等相關專業本科及以上學歷
2.3年以上審計、企業內控工作經驗;具備扎實的風控管理、內部控制、財務審計、運營審計理論知識及實戰經驗,能獨立出具審計報告。
3.具備財務、審計相關執業資質者優先,包括但不限于注冊會計師(CPA)、內部審計師(CIA)、中級審計師、中級會計師等。
4.熟悉業務,善于數據分析,對數據敏感,能及時從數據或流程中發現異常,并推動問題解決的能力;良好的溝通協調能力,能夠與公司內外部各方有效溝通;
5.工作嚴謹細致,具有良好的職業洞察力、敏銳性、抗壓能力、忠誠、有責任心,有良好的職業道德;
6.能接受短期出差(省外、印尼、摩洛哥)
工作地點
地址:長沙雨花區長沙-雨花區運達中央廣場
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長沙
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